大公网

大公资讯 > 中国时政 > 中国要闻 > 正文

热闻

  • 图片

审计署自曝家丑 问题金额2400万

检查结果显示,2012年,审计署本级“计算机及网络运行维护费”和“审计署派出审计局设备更新购置经费”项目支出360.96万元未编报年度政府採购预算。本次检查组不仅检查了审计署本级,还对其所属京津冀办、渖阳办和国外援贷款项目审计服务中心等3个单位进行了重点检查。

  图:审计署24日发布审计公告,公布57个中央单位2012年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果 网络图片

  大公网6月25日讯,实习记者张宝峰北京二十四日电,审计署24日公布对其2012年度预算执行和其他财政收支情况的检查结果自曝家丑,公布其当年不符合财经制度规定的问题金额2404.3万元。

  今日,审计署发布公告称,驻审计署监察局牵头的检查组发现,审计署2012年度预算执行中不符合财经制度规定的问题金额为446.87万元,其他财政收支方面问题金额为1957.43万元。

  检查结果显示,2012年,审计署本级“计算机及网络运行维护费”和“审计署派出审计局设备更新购置经费”项目支出360.96万元未编报年度政府採购预算。此外,还有约85万元资金涉及“当年未执行”及“提前支付”等问题。

  本次检查组不仅检查了审计署本级,还对其所属京津冀办、渖阳办和国外援贷款项目审计服务中心等3个单位进行了重点检查。

  将採取措施进行整改

  检查结果显示,2012年,京津冀办和渖阳办分别挪用公用经费258万元、33.03万元弥补职工医疗保险费、离退休人员医疗费等人员经费支出。此外,京津冀办和渖阳办还有556.05万元资金因无正常资金来源,截至今年4月仍未清理挂帐。京津冀办和渖阳办未按规定及时上缴中央财政的金额更达到1110.35万元。

  审计署还被爆出,由于没有正常的经费来源渠道,截至2012年底,其所属另外16个特派办按照相关政策规定缴纳的职工基本医疗、生育等社会保险费和实际发生的医疗费支出累计缺口4683.04万元,长期用其他资金垫支挂帐。

  对于上述问题,检查组建议,审计署应进一步加强政府採购预算管理,切实提高政府採购预算编制的科学性、规范化水平;加大对所属单位预算执行和财务收支的监督检查力度,严格执行“收支两条线”管理等规定,提高财务管理水平和资金使用效益。

  审计署同期表态称,相关单位在检查前已进行自查,并纠正了部分自查出的问题。对此次检查发现的问题,审计署及相关单位将积极採取措施进行整改,并?手建立健全财务工作考核机制,以进一步加强财务管理工作。

  审计署相关负责人在接受本报记者採访时还表示,本次检查工作是由审计署主动委託驻署监察局牵头,目的在于健全对审计工作的外部监督。

  公布38起案件处理情况

  此外,审计署对移送有关部门和单位处理的违法违纪案件和事项,通常定期跟踪以了解其办理情况。今年上半年,审计署收集到已办结的案件和事项38起,包括北京市大兴区人大常委会原副主任李学元受贿案、四川省内江市原副市长李仕彬等人滥用职权案等,并于24日就相关情况向社会进行了公告。

  • 责任编辑:陈永

人参与 条评论

微博关注:

大公网

  • 打印